近日,山东省审计厅印发《关于2023年度内部审计工作规范化建设示范单位创建情况的通报》,德州财金集团获评全省首批“内部审计工作规范化建设示范单位”,系市本级唯一获此殊荣的单位。 近年来,德州财金集团在市审计局、市内审协会的业务指导和监督下,紧密围绕企业战略发展目标,立足经济监督定位,以有力有效的审计监督服务保障企业高质量发展大局。 “高位”筑牢审计制度体系根基。德州财金集团建立健全内部审计领导机制、管理机制和制度体系,形成了集团党委、董事会领导下的“审计与风险委员会+审计部门”的体制,董事长直接分管内部审计工作,科学制定内部审计制度体系,构建了“集中统一、全面覆盖、权威高效”的审计监督体系。 “高效”协同联动提升审计质量。该集团不断优化内部审计组织方式,精心制订审计计划,统筹安排审计项目,将经营绩效审计、内部控制审计、决策部署落实情况跟踪审计等相结合,做到“一次进点、多个项目、多项成果”,推动审计工作提质增效。 “高标”跟进推动审计成果转化。该集团建立审计整改长效机制,压紧压实企业“一把手”审计整改第一责任人职责,对直属企业实行“报备+清单”式管理,将整改工作列入专项督查和企业经营业绩考核范畴,切实将整改成果有效转化为治理效能。 (翟婧怡)
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