经济导报记者 段海涛 见习记者 杨佳琪
截至2024年1月14日,山东共有5家A股上市公司披露业绩预告,其中山东钢铁.(600022.SH)、索通发展(603612.SH)预计2023年度出现大幅亏损;泰和科技(300801.SZ)、日科化学(300214.SZ)实现盈利,但净利润同比有所下降,鸥玛软件(301185.SZ)则成为首家山东业绩预增企业。
山东钢铁、索通发展业绩大幅亏损
1月11日晚间,山东钢铁、凌钢股份披露业绩预告,这也是钢铁行业首批业绩预告。数据显示,两家公司均预计2023年出现亏损。其中,山东钢铁公告表示,公司预计2023年度归母净利润为-4.5亿元到-3.7亿元,预计扣非归母净利润为-7.5亿元到-6.7亿元。
财务数据显示,2020年到2022年及2023年前三季度,山东钢铁营业收入分别为873.17亿元、1108.51亿元、1022.89亿元、683.82亿元;归属于上市公司股东的净利润分别为7.23亿元、12.28亿元、5.55亿元、-3.39亿元。自2021年以来,山东钢铁的业绩持续下滑。
山东钢铁表示,2023年钢铁市场形势异常严峻,公司积极应对钢铁市场下行压力,持续深化精益管理,深度对标、极致挖潜,强化市场研判,紧紧围绕提升购销差价,加强产、购、销联动,仍旧无法消除市场大幅减利影响。
此前,山东钢铁在2023年度半年报中就表示,钢铁市场由经济强预期向经济恢复不及预期转变,供需矛盾突出,市场竞争加剧,上下游产业链错配严重,原燃料价格仍相对处于高位,钢材价格降幅较大,钢厂亏损面明显增加。
“今年整个钢铁行业不景气,主要是产品价格降低,整体大宗商品原材料价格高,特别是矿石和煤炭,导致利润降低。”山东钢铁工作人员在接受经济导报记者采访时表示,“通过降本增效、内部挖潜,公司做了很多工作,也取得很多成效。在采购方面,进行采购体制变革,还有工艺结构进行调整,优化工艺结构,更重要的是实现了逐步推进产品结构升级,提高产品的附加值,预计业绩下一步应该会更好。”
除了山东钢铁之外,索通发展2023年也将出现大幅亏损。
据披露,索通发展预计2023年度实现归母净利润为-67818万元到-52168万元;预计扣非后归母净利润为-118063万元到-90817万元。
索通发展表示,业绩变动主要原因是受主营业务影响。报告期内,受宏观经济形势及行业周期性影响,公司主营业务产品预焙阳极价格持续下跌,以山东某大型铝企发布的预焙阳极招标采购价(含税)为例,自2022年12月的6980元/吨跌至2023年12月的4028元/吨,跌幅约42%。2023年,公司预焙阳极销量同比上涨,但因价格下跌幅度较大,导致营业收入、产品毛利率同比降低,进而公司业绩同比出现下滑。
除此之外,索通发展2023年3月通过发行股份及支付现金购买佛山市欣源电子股份有限公司(下称“佛山欣源”)94.98%股权并完成过户,交易价格11.40亿元,形成商誉7.47亿元。因佛山欣源经营业绩不及预期,公司收购其股权所形成的商誉存在减值迹象。
综合考虑佛山欣源的经营状况及发展预期等因素,索通发展按照企业会计准则对上述商誉相关资产组的可回收金额进行减值测试,预计2023年度计提商誉减值准备为54696万元到71104万元。
泰和科技、日科化学业绩有所下降
在这之前,泰和科技于1月5日也发布业绩预告,预计2023年归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元到1.65亿元,同比下降58.50%到66.05%;扣除非经常性损益后的净利润为1.10亿元到1.40亿元,同比下降64.20%到71.87%。
对于业绩大幅下降原因,泰和科技称,公司水处理剂产品销量与去年同期相比略有增长,但受市场环境、市场竞争加剧、水处理剂产品售价随原材料采购价格下降等因素影响,公司水处理剂产品售价、收入及毛利下降,因费用相对固定,水处理剂产品净利率下降幅度较大。另外,受市场供需影响,子公司氢力新材料(山东)有限公司氯碱产品亏损。
此外,泰和科技表示,预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为2500万元。
同样是基础化工行业的日科化学在去年12月11日晚间发布业绩预告,2023年预计归属于上市公司股东的净利润为1亿元到1.2亿元,2022年同期盈利1.96亿元,同比下降38.93%到49.11%。
日科化学表示,受宏观经济增速放缓、房地产行业景气度下滑导致下游塑料管材及型材需求恢复不及预期、市场信心不足导致价格竞争激烈程度加剧等不利因素影响,公司主要产品之一ACM系列产品销售价格及产品整体毛利率出现一定幅度下滑,进而导致公司盈利能力降低。
鸥玛软件净利润预增46.42%到58.46%
经济导报记者注意到,目前山东业绩预增的企业是鸥玛软件,预计2023年实现归属于上市公司股东的净利润7300万元到7900万元,比上年同期增长46.42%到58.46%;预计实现扣除非经常性损益后的净利润6900万元到7500万元,比上年同期增长95.42%到112.42%。
鸥玛软件成立于2005年,位于济南高新区,是国家规划布局内重点软件企业,公司主营业务为考试与测评领域信息化产品的研究、开发、销售及服务。
财务数据显示,2020年到2022年及2023年前三季度,鸥玛软件营业收入分别为1.54亿元、2.10亿元、1.48亿元、1.42亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为6047.54万元、8071.93万元、4985.62万元、4825.41万元。
对于业绩增长原因,鸥玛软件表示,报告期内公司在考试与测评领域的考试服务业务均如期举行,且部分考试的服务规模有所增加,从而实现净利润较上年同期大幅增长;此外,公司在国家级、省市级教育类、资格类考试中获得新的业务,拓展了业务空间,也助力了公司营业收入的增长。
据悉,考试与测评信息系统及平台的建设由于业务流程复杂和应用技术繁多,具有较高的技术壁垒,作为领域内的领先企业,鸥玛软件一直专注于考试与测评领域的技术研发,并保持着较高的研发投入。数据显示,2020年至2022年期间,鸥玛软件研发支出分别为1969.14万元、2532.20万元、2999.13万元。
经济导报记者就业绩预告向鸥玛软件进行采访时,其工作人员表示,“业绩变动原因以公告为准,具体数据还是要等年报出来。未来发展方向还是要继续推进市场网络服务,积极拓展省市级市场。”