1月7日,天能重工(300569.SZ)发布公告称,基于未来风电行业发展趋势以及珠海市大力发展海洋经济的历史机遇,为纵深推进公司“两海战略”的实施,拟以5亿元在珠海成立全资子公司天能重工(珠海)新能源科技有限公司。
经济导报记者注意到,新能源发电业务已经成为天能重工主要利润源。在业绩方面,天能重工2024年前三季度净利润创历史同期新低。
拓展海工业务市场
据披露,天能重工(珠海)新能源科技有限公司注册资本5亿元,位于横琴粤澳深度合作区环岛东路,经营范围一般项目包括供应链管理服务、专用设备制造(不含许可类专业设备制造)、光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售、风力发电技术服务等,经营范围许可项目为发电业务、输电业务、供(配)电业务等。天能重工将持有该公司100%股权,资金来源为自有及自筹资金。
天能重工表示,“此次对外投资将依托控股股东平台资源,协同推进相关产业新能源化以及拓展海工业务市场,同时子公司将作为公司面向未来产品多元化及新产品开发的技术研发平台。”
公开资料显示,天能重工为风电塔筒行业的国内龙头企业之一。自2016年上市后,该公司产品成功实现转型升级,从陆上转到海上加快实现公司的“两海”(海上风电和海外风电)发展战略。随后,该公司逐渐向下游新能源产业进行延伸。目前,天能重工主营业务是风机塔架及其相关产品的制造和销售,以及新能源发电项目的开发投资和建设运营。
公告中,天能重工还提示,本次拟设立的全资子公司需按规定程序办理工商登记备案手续,尚需相关政府管理部门的核准,存在一定不确定性;在未来实际经营过程中,可能受到宏观经济、行业政策、经营管理等因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。
2024年前三季度毛利率下滑至17.27%
财务数据方面,2021年度至2023年度,天能重工实现营业收入分别为40.81亿元、41.83亿元、42.35亿元,实现净利润分别为3.98亿元、2.34亿元、2.47亿元。2024年前三季度,该公司业绩出现大幅下滑,营业收入为18.27亿元,同比下降30.46%;净利润为737.55万元,同比下降96.44%。值得注意的是,其2024年前三季度净利润创下了历史同期最低记录。
对于业绩下滑,天能重工此前在2024年三季度业绩说明会上表示,主要是在制造领域,塔筒行业由于供需关系的不平衡所造成的价格内卷,以及报告期内部分客户项目进度不及预期,出货速度缓慢、销量减少等原因,共同导致了公司利润规模受到影响;同时,在新能源发电领域,2024年虽然增加百伦风电站和武川风电站,但整体风速较上年同期减小,存量风电厂发电量减少。
但天能重工也表示,随着行业旺季的到来,风电装机及施工交付情况有望迎来回暖;此外公司还将积极拓展海外市场,通过“两海战略”,寻求新的增长点和利润空间,提升企业的整体盈利能力。
从业务上来看,目前天能重工的利润还不是靠塔筒主业来贡献,而是靠新能源发电业务。2024年上半年,该公司新能源发电业务实现营业收入3.45亿元,毛利率为64.11%,已成为其绝对的主力,而塔筒等风电设备制造业务的毛利率仅为4.67%。
值得注意的是,天能重工的毛利率也出现明显下滑。财报数据显示,2020年到2023年以及2024年前三季度该公司毛利率分别为28.72%、23.25%、18.83%、20.11%、17.27%。同时,天能重工的现金流状况不容乐观,2021年到2023年,该公司经营活动现金流净额分别为-41888.35万元、-11094.62万元、-53135.90万元;2024年才稍有流入,前三季度其经营活动现金流净额为11580.18万元。
经济导报记者注意到,天能重工应收账款占总资产的比例较高。2023年末和2024年9月末,该公司货币资金余额分别为12.61亿元和9.12亿元,占总资产的比例分别为9.82%和7.5%;应收账款余额分别为35.37亿元和29.25亿元,占总资产的比例分别为27.54%和24.10%。
(大众新闻·经济导报记者 杨佳琪)

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